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(최신판) 내부회계관리제도 구축 및 운영 매뉴얼

(최신판) 내부회계관리제도 구축 및 운영 매뉴얼 (Loan 4 times)

Material type
단행본
Personal Author
김형남, 저 김덕래, 저 정병익, 저 박종은, 저 석명기, 감수
Title Statement
(최신판) 내부회계관리제도 구축 및 운영 매뉴얼 / 김형남 [외]공저
Publication, Distribution, etc
서울 :   삼일인포마인,   2019  
Physical Medium
445 p. : 도표 ; 27 cm
ISBN
9788959427741
General Note
공저자: 김덕래, 정병익, 박종은  
감수: 석명기  
부록: 1. 상장회사 내부회계관리규정 표준예시, 2. A framework for evaluating control exceptions and deficiencies, 3. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 외  
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Main Library/Monographs(4F)/ Call Number 658.1511 2019 Accession No. 111814927 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Book Introduction

내부회계관리제도의 개념체계와 모범규준 등에 산재되어 있거나 어려운 개념을 일목요연하게 정리하였다. 각 기업들과 외부감사인이 회계감사와 내부회계관리제도를 쉽게 적용할 수 있다. 법률, 시행령 등 지침을 상세하게 설명하고 실제 적용 사례를 최대한 친절하게 담으려고 노력했으며 COSO 보고서 등 해외 자료를 적극 활용하였다.

내부회계관리제도 구축 및 운영을 위한 훌륭한 실무지침서

[특장점]

내부회계관리제도의 개념체계와 모범규준 등에 산재되어 있거나 어려운 개념을 일목요연하게 정리
각 기업들과 외부감사인이 회계감사와 내부회계관리제도를 쉽게 적용할 수 있음
법률, 시행령 등 지침을 상세하게 설명하고 실제 적용 사례를 최대한 친절하게 담으려고 노력했으며 COSO 보고서 등 해외 자료를 적극 활용


Information Provided By: : Aladin

Author Introduction

정병익(지은이)

솔브릿지 국제경영대학의 교수이자 컨설턴트, 소셜 이노베이터. 서울대학교 경영학과를 졸업하였으며 세계적인 경영대학원 인시아드(INSEAD)에서 MBA를 취득하였다. 보스턴컨설팅그룹(BCG)에서 전략 컨설턴트로 근무하였으며, LG전자 전략기획팀에서 컨설턴트로 다수의 프로젝트를 수행하였다. 문제 해결 역량, 디자인 씽킹, 경영 혁신, 전략 기획, 소셜 이노베이션, 린 스타트업, 사회적 기업 등에 대해 연구하며 여러 기업체와 정부 기관에 강연과 컨설팅을 제공하고 있다. 대학에서 경영 컨설팅 방법론과 사회적 기업에 대해 강의하고 있으며 현재 스페인 마드리드의 IE 경영대학원에서 사회적 혁신과 기업가 정신(Entrepreneurship) 분야 박사 과정을 밟고 있다. 리버풀 FC와 LG 트윈스의 오랜 팬이며 저서로는 『컨설팅의 심리학』 『4차 산업혁명 시대, 디자인 씽킹이 답이다』 등이 있다.

김형남(지은이)

한서회계법인의 이사이며 한국공인회계사이다. 연세대학교 경제학 석사이며 홍익대학교에서 경제학을 전공하였다. Deloitte 안진회계법인에서 기업구조조정 프로젝트를 경험한 후, 삼정KPMG의 금융사업본부에서 내부회계관리제도 구축 및 평가, 은행내부통제 진단, M&A, 국제회계기준 도입 등 다양한 금융회사에 대한 컨설팅과 회계감사를 담당하였다. 특히, 국내에 내부회계관리제도 도입당시 내부감사 및 내부통제 전문 컨설팅 그룹인 Protiviti에서 전문적인 지식을 습득하고 다양한 프로젝트 경험을 쌓았다. 현재는 다양한 금융회사, 부동산자산운용회사, 기업체, 정부기관 등에서 강연과 공인회계사 전문 컨설팅을 제공하고 있다.

김덕래(지은이)

KT&G의 재무감사부장으로 한국공인회계사이며 보험계리사이다. 연세대학교 경제학 석사이며 경성대 경영회계학과를 졸업하였다. 전 다이와증권의 상근감사로서 내부통제 관련 업무를 깊이 있게 검토 및 평가를 수행하였으며, 삼정KPMG, EY한영회계법인 등에서 다수 금융기관의 외부감사 및 컨설팅 업무를 수행하였다.

박종은(지은이)

전 삼정KPMG 소속의 공인회계사 및 세무사이며, 현재는 스타트업의 대표로 근무하고 있다. 고려대학교에서 경영학을 전공하였고 경제학 석사를 취득하였다. 다수 금융기관의 외부감사 및 컨설팅 업무를 수행하였고, 상장사 및 비상장사 내부통제제도 구축 프로젝트 업무를 다수 수행하였다.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

01 들어가며
1.1 내부회계관리제도의 변화의 개요
1.2 회계 투명성 강화를 위한 3단계 장치
1.3 내부회계관리제도 실효성 제고를 위한 3대 방안
1.4 국내 기업들의 이해와 대비 수준

02 내부회계관리제도 개요
2.1 본 서적의 목적 및 한계
2.2 내부회계관리제도 관련 법률
2.3 내부회계관리제도 구성체계
2.4 COSO 보고서
2.4.1 COSO 프레임워크(COSO Framework)
2.5 내부회계관리제도의 책임
2.6 내부회계관리제도 구축 흐름

03 Scoping(대상범위 선정)
3.1 Scoping의 목적
3.2 Scoping의 시기
3.3 Scoping의 수행 주체
3.4 Scoping의 방법론

04 전사수준통제(Entity-level Control)
4.1 개요
4.2 전사수준 통제활동의 속성구분
4.3 전사수준통제에 의존하기
4.4 내부통제 구성요소(COSO components)
4.5 전사수준통제 구축 흐름
4.6 전사수준 통제평가서(ELCA, Entity Level Control Assessment)
4.7 전사수준통제의 평가

05 업무수준통제(Process-level Control)
5.1 개요
5.2 통제범주(Control Category)
5.3 통제절차의 문서화
5.4 업무수준통제 구축 흐름

06 유효성 평가 및 개선사항
6.1 평가수행자
6.2 평가시기
6.3 설계 및 운영 효과성 평가
6.4 미비점
6.5 예외사항 및 미비점 평가절차
6.6 미비점 분류의 구체적 적용

07 보고(Reporting)
7.1 내부회계관리자의 운영실태보고서
7.2 감사(감사위원회)의 평가보고서
7.3 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서

부록 1. 상장회사 내부회계관리규정 표준예시
부록 2. A Framework for Evaluating Control Exceptions and Deficiencies
부록 A. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계
부록 B. 내부회계관리제도 설계 및 운영 적용기법
부록 C. 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준
부록 D. 내부회계관리제도 평가 및 보고 적용기법

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